成分股: | 关键词:公司股票, 提示性公告, 其他风险警示, ST交昂, 进展情况 | 信息来源:上交所
ST交昂因内控审计不足实施风险警示,已完成财务报表更正 上海,2024年2月6日 - 上海交大昂立股份有限公司(证券代码:600530,简称“ST交昂”)今日宣布,由于其《2022年度内部控制审计报告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,其股票自2023年10月9日起实行其他风险警示。ST交昂表示,已经完成了前期会计差错的更正工作,并针对2021年度财务报表进行了全面审计和必要的更新。 ST交昂的《2022年度内部控制审计报告》,由山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具,报告指出公司在2022年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷,主要涉及财务报表编列报、财务核算等环节。舜天信诚认为,这些缺陷表明ST交昂在维持有效的财务报告内控制度方面未能达到《企业内部控制基本规范》的要求。 为解决上述问题,ST交昂已采取一系列措施,包括对比较财务报表进行调整和追溯重述,以及完善内控制度的执行和审计监督机制。公司强调,将持续梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,以确保内控制度的有效执行,并提升公司的规范运作水平。 根据《上海证券交易所股票上市规则》,ST交昂将每月发布一次提示性公告,及时披露与其他风险警示相关事项的进展情况,以帮助广大投资者理性投资、注意投资风险。公司还特别提醒,投资者应以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的官方信息为准。