翔宇医疗在2023年实现显著财务增长,归属于母公司的净利润攀升至2.27亿元,同比大增81.03%,营收亦增加至7.45亿元,同比增长52.46%。公司在报告期内成功抓住疫后康复器械市场的复苏机会,加大营销网络和体系建设,推动各项业绩全面上扬。特别是康复理疗、训练及评定设备,其销售收入分别同比增长56%、48%及67%。

此外,2023年公司毛利率达到68.62%,较上一年提高2.35个百分点,四费率总体下降10.93个百分点至38.65%,净利率同样提升至30.50%,增幅为4.81个百分点。这一变化主要得益于公司不断推进的产品升级及规模效应的显现。

值得关注的是,翔宇医疗于2023年7月发布了上市后的首次股权激励计划,涉及180万股股票,显示出公司对未来发展的信心。公司设定了高增长的激励目标,预期2023年和2024年的营收增长率不低于50%和80%,扣非净利润增长率不低于70%和120%。

尽管国信证券新的盈利预测对2024年和2025年的盈利进行了略微下调,翔宇医疗在2024年至2026年的营收和净利润预计仍将保持稳定增长。国信证券投资建议也因产品力和市场份额扩大而上调至“买入”。公司面临的主要风险包括行业景气度变化、市场竞争加剧及政策变动等。

作者 金芒财讯

财经专家