国联证券在其最新的点评报告中表示,杉杉股份2023年营收和净利润均出现下降,2023年营收为190.70亿元,同比下降12.13%,归属于母公司的净利润为7.65亿元,同比大幅下降71.56%。2024年第一季度,公司营收继续下滑至37.52亿元,下降15.67%,且净利润为-0.73亿元,同比下降112.80%。

分析师贺朝晖指出,杉杉股份短期内的盈利压力主要源自负极产品盈利空间缩窄和非核心业务亏损。具体而言,2023年公司毛利率和净利率分别下降了7.81个百分点和9.01个百分点,反映出盈利能力的减弱。

尽管业绩压力显著,杉杉股份在负极材料和偏光片市场的表现依然亮眼。2023年负极材料销售量达到了26.44万吨,同比增长44.55%,市场份额有所增加。此外,公司持续推进生产一体化和产能优化,预期将降低运营成本并逐步恢复盈利水平。偏光片销量同样见增至1.40亿平,市场份额提高至33%,继续保持全球领先地位。

杉杉股份还在实施聚焦策略,加速剥离非核心业务和低效资产,包括电解液和光伏电站子公司的股权出售,预计这将有助于公司专注于主营业务的发展。

国联证券预计,杉杉股份2024年至2026年的营业收入和归母净利润将持续增长,建议投资者持续关注。同时,需要留意的风险包括原材料价格波动和负极一体化产能建设的不确定性。

作者 金芒财讯

财经专家