崇达技术股份有限公司发布的2024年上半年财报显示,公司实现总营业收入29.26亿元,同比增长1.62%。然而,归母净利润为2.36亿元,同比下降22.99%,主要因销售毛利率下降及期间费用增加所致。

公司销售毛利率同比下降2.78个百分点至25.08%,原材料成本上涨是主要原因。尽管如此,第二季度营业收入实现了环比增长8.95%,表明市场需求有所回暖。

崇达技术表示,目前整体产能利用率约87%,HDI工厂满产运行,并计划通过调整价格策略改善盈利能力。公司海外业务占比49%,此次设立泰国子公司及购买土地旨在满足国际市场需求,提升海外订单。

关于未来发展,公司管理层表态对长期发展持信心,并未计划向下修正“崇达转2”转股价格,但将根据市场环境进行评估。公司高层对自身股票的增持计划将按照相关规定披露。

珠海二期项目已进入试产阶段,首批新增PCB板产能6万平米/月。2024年上半年,珠海崇达收入约4.43亿元,利润5314万元,在先进智能制造方面达到行业领先水平。

对于原材料价格,公司表示,受铜、石油和黄金价格影响,原材料成本上升。公司计划通过成本管控、提高材料利用率及价格策略应对上涨压力。

市场方面,受行业周期性波动影响,公司在手机、PC、通讯和服务器领域的需求正在恢复。2024年全球PCB市场预计产值730亿美元,同比增长5%。

子公司普诺威的IC载板业务实现90.16%增长,2024年上半年营收2.16亿元,反映需求和库存状况有所改善。封装基板预计将成为2024年PCB市场增长较强的领域。

崇达技术强调,通过强化销售团队、引入高价值订单,将进一步推动国内外市场的开拓,快速填满新工厂产能。

作者 金芒财讯

财经专家