长江证券近日发布的铂力特2024年上半年财报点评报告显示,公司在2024年上半年实现营收5.91亿元,同比增长34.68%;归母净利润0.88亿元,同比增长398.07%;扣非归母净利润0.54亿元,同比增长达到7,747.54%。其中,仅2024年第二季度,公司营收3.85亿元,同比增长25.96%,归母净利润0.87亿元,同比增长87.98%,扣非归母净利润0.68亿元,同比增幅达108.70%。
铂力特专注于工业级金属增材制造(3D打印)解决方案,业务涵盖金属3D打印设备研发与生产、定制化产品制造、原材料研发与生产、结构优化设计开发及工艺技术服务等。公司通过持续加大市场开发力度和研发投入,特别是在航空航天及其他应用领域的深耕,推动其3D打印定制化产品和自研设备营收实现增长,同时股份支付费用减少也促进了2024年上半年业绩大幅提升。
从业务板块来看,上半年3D打印服务收入达3.2亿元,同比增长36.99%;设备业务收入2.3亿元,同比增长33.82%;材料收入0.47亿元,同比增长72.57%。三者分别贡献了53.72%、38.37%、及7.91%的营收占比,并在毛利率方面表现优异,分别达到48.77%、44.43%和34.20%。
行业方面,航空航天领域收入3.99亿元,同比增长73.73%,占总营收的67.45%,毛利率达48.65%。相比之下,工业领域收入1.72亿元,同比下降1.61%,科研院所领域收入0.18亿元,同比下降32.91%,医疗领域收入0.025亿元,同比下降67.39%。
长江证券在报告中表示,公司强大的创始团队背景、领先的技术及全产业链布局,非民用领域有望实现持续快速增长;在民用领域,通过技术成熟度的提升和降本增效,3D打印的渗透率有望进一步提高。预计铂力特2024-2025年归母净利润分别为3.22亿元和4.96亿元,对应市盈率分别为39倍和25倍,维持“买入”评级。
风险提示:下游应用领域拓展及公司产能扩张可能不及预期。用户在操作时需注意相关风险。