中孚信息股份有限公司(300659.SZ)在3月31日召开的2024年度业绩说明会上表示,公司全年实现营业收入7.85亿元,同比下降14.52%;归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元,同比减亏32.82%。公司称,尽管主营收入未达预期,但信创防护、数据安全、客户结构优化等方面持续改善,整体经营态势正在好转。
2025年4月2日,公司已完成向特定对象非公开发行3485万股股份,募资总额5.05亿元。中孚信息表示,该笔资金将在当前市场低迷背景下提供充足的运营与发展保障,助力信创、数据安全等核心业务推进。
主营业务方面,公司聚焦信创防护主线业务,核心产品保持稳定增长,已逐步进入规模化采购准备阶段。安全监管业务因政策与行业标准尚在落地期,出现需求递延,导致相关平台与服务收入同比下降。数据安全业务仍处于早期布局,公司正推动重点标杆项目落地,计划构建体系化数据安全解决方案,支撑未来增长。
客户结构方面,公司持续优化党政、央国企和特殊行业三大客户群体布局。2024年,党政客户收入占比下降至约60%,特殊行业客户占比提升至17.81%,央国企客户占比为14.52%。公司称将持续加大对特殊行业和央国企客户的投入,提升收入结构质量。
成本控制取得阶段性成效,全年期间费用同比下降8.6%,其中销售、管理、研发费用分别减少1357万元、734万元和3795万元。主营业务成本同比下降34.75%,推动综合毛利率提升10个百分点,为减亏提供支撑。
关于各业务线的毛利率变化,公司预计2025年主机与网络安全产品、信息安全服务业务毛利率将保持平稳。数据安全业务毛利率因处于布局期波动性较高,未来有望在政策驱动下稳定增长。
在技术创新方面,中孚信息2025年2月发布“天机2.0”数据分析平台,通过接入国产大模型(包括DeepSeek、Qwen、Baichuan等)及语料库优化,实现安全数据分析场景下的智能识别与决策能力提升。公司提出“三步走”战略,将构建从数据感知、智能分析、自动化响应到智能反馈的完整链路,打造智能化安全保密产品体系。
公司未来将在“控总量、优结构”原则下调整人员结构,加大对特殊行业、央国企和数据安全等重点领域人才的配置,以支持中长期发展目标。公司表示,2025年将在政策支持下推动安全监管与信创终端防护业务进一步扩展,力争实现收入恢复性增长。